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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho209019
Data de emissão09/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 2.039,88
Valor LiquidadoR$ 2.039,88
Valor PagoR$ 2.039,88
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***286483**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 23 2025 PROCESSO ADM. Nº 073 2025
Dados do Credor
Nome do CredorNINJA CELL LTDA
CPF/CNPJ***777050001**
EndereçoTABELIAO RAIMUNDO JOSE ROCHA, 718, CENTRO, 64900000
CidadeBOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoPISO BASICO FIXO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/02/2026 9 1 2.039,88
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000471 0000001 13/02/2026 2.039,88