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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 131004
Data de emissão 31/01/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 2.578,30
Valor Liquidado R$ 2.578,30
Valor Pago R$ 2.578,30
Subelemento de Despesa MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS PARA ESTA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***517853**
Dados do Credor
Nome do Credor CASA DO PERFURADOR LTDA
CPF/CNPJ ***747350001**
Endereço R IVAN TITO DE OLIVEIRA, 1630, LOURIVAL PARENTE, CEP:64023500
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE BOMBAS PARA ESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/01/2020 9 1 2.578,30
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/01/2020 2.578,30